Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.904
Retención DNCP
₲ 5.096
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 26.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAPITOLIO SRL
RUC
80000751-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-86237
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.597.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.597.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266589
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
