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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0016201
Monto de la Factura
₲ 9.333.200
Nro. Solicitud de Transferencia
25477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.704

Retención DNCP
₲ 33.260
Retención IVA
₲ 254.542
Retención Renta
₲ 169.694
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-13003-14-102253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.478.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.478.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281778
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico