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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
70/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-87273
Monto Contrato
₲ 38.986.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.098.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.098.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5