Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002985
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.091.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            128192
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.091.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
        
                                    RUC
                            
            786584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            09/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-14-89291
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 16.374.230
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 16.374.230
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265987
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PERIODICOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        