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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-88817
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno