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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 4.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.154

Retención DNCP
₲ 15.619
Retención IVA
₲ 119.536
Retención Renta
₲ 79.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96145
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.651.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.651.014

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion