Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96145
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.651.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.651.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268209
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion