Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0002507
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 415.165
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            26921
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-03-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 391.055
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.464
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 11.323
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.323
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80002358-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-19-176356
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 20.890.085
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.890.085
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SELLOS VARIOS PARA LA SET DEL MH
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        