Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000209
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51402
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            07-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.536.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 54.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSÉ CARLOS TELLO PAREDES
        
                                    RUC
                            
            7701221-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            38
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-19-173816
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 145.363.640
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 145.363.640
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            361627
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicio de Asesoría, consultoría y capacitación para la SSEE del Ministerio de Hacienda
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        