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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 9.821.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68283
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.068

Retención DNCP
₲ 35.000
Retención IVA
₲ 267.859
Retención Renta
₲ 178.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105699
Monto Contrato
₲ 101.024.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.262.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.231.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Cintas y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia