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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013455
Monto de la Factura
₲ 36.296.184
Nro. Solicitud de Transferencia
36483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.517.011

Retención DNCP
₲ 129.346
Retención IVA
₲ 989.896
Retención Renta
₲ 659.931
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122003
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.628.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.628.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301324
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS (PLURIANUAL 2016-2017) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2