Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050512
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.005
Retención DNCP
₲ 14.540
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125687
Monto Contrato
₲ 133.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.142.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.142.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5