Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050579
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125687
Monto Contrato
₲ 133.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.142.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.142.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312303
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5