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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 1.274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94566
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.269.367

Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121126
Monto Contrato
₲ 27.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.939.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.939.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302146
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras, Corta Cesped y Motosierras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4