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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.903

Retención DNCP
₲ 5.097
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 26.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
67/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-123902
Monto Contrato
₲ 59.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.153.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.153.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICOS Y O DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3