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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020434
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.437

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-181889
Monto Contrato
₲ 99.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.063.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.063.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356859
Nombre de la Licitación
CD 08/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO - TERCERA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas