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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055510
Monto de la Factura
₲ 118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.216

Retención DNCP
₲ 421
Retención IVA
₲ 3.218
Retención Renta
₲ 2.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133840
Monto Contrato
₲ 17.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.808.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.808.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia