Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.958.754
Retención DNCP
₲ 33.580
Retención IVA
₲ 259.636
Retención Renta
₲ 259.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221727
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.448.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.448.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores