Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007540
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.399
Retención DNCP
₲ 7.972
Retención IVA
₲ 61.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228453
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.608.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.608.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones
