Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003877
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.509.875
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61520
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.504.549
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.326
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IRIS PATRICIA POSADA
        
                                    RUC
                            
            4601610-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28002-19-170885
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.578.035
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.565.837
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.565.414
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358241
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            09 - Adquisición de insumos, reactivos varios para uso en laboratorios y Proyecto Conacyt
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud
        