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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002059
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.865

Retención DNCP
₲ 2.681
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 20.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-168987
Monto Contrato
₲ 3.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.364.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.364.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica