Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003516
Monto de la Factura
₲ 192.979
Nro. Solicitud de Transferencia
211223
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.101
Retención DNCP
₲ 702
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196511
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.063.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.063.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica