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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0003219
Monto de la Factura
₲ 1.780.208
Nro. Solicitud de Transferencia
139140
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.257

Retención DNCP
₲ 6.279
Retención IVA
₲ 48.551
Retención Renta
₲ 48.551
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-20-196511
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.063.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.063.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica