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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000155
Monto de la Factura
₲ 2.861.600
Nro. Solicitud de Transferencia
117950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.330

Retención DNCP
₲ 10.197
Retención IVA
₲ 78.044
Retención Renta
₲ 52.029
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-125301
Monto Contrato
₲ 20.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.896.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.896.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores