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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003557
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.116.795

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-209176
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.744.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.744.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403840
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica