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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013289
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.960

Retención DNCP
₲ 7.959
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 82.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
UNI Nº 04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-237897
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.465.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.465.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438233
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire Ad Referéndum Plurianual 2024 - 2025 - 2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado