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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 3.013.200
Nro. Solicitud de Transferencia
185304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.302

Retención DNCP
₲ 10.519
Retención IVA
₲ 82.178
Retención Renta
₲ 109.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238649
Monto Contrato
₲ 199.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.305.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.305.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438471
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Ad Referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado