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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.876

Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 196.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171412
Monto Contrato
₲ 94.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.082.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.082.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359067
Nombre de la Licitación
Provisión de Cubiertas para Vehículos de la flota del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior