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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083612
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.551.143

Retención DNCP
₲ 35.767
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 276.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173182
Monto Contrato
₲ 28.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.538.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.538.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional