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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015451
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56726
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
16772
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28415
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico