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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005316
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800

Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
047/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23022-16-133002
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.295.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.295.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319577
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta