Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052601
Monto de la Factura
₲ 6.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.106.515
Retención DNCP
₲ 22.867
Retención IVA
₲ 176.809
Retención Renta
₲ 176.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23022-19-182227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.623.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.345.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta
