Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008195
Monto de la Factura
₲ 1.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.877
Retención DNCP
₲ 6.469
Retención IVA
₲ 50.018
Retención Renta
₲ 50.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12014-23-229365
Monto Contrato
₲ 59.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.887.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.887.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426185
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOL - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer