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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026647
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28567
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509

Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12004-23-224953
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.553.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.553.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421487
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EL MRE - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores