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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 1.812.572
Nro. Solicitud de Transferencia
121862
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.898

Retención DNCP
₲ 6.328
Retención IVA
₲ 49.434
Retención Renta
₲ 65.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-241871
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.045.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.045.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438332
Nombre de la Licitación
Provisión de carteles para el Área Metropolitana - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico