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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0022855
Monto de la Factura
₲ 2.801.185
Nro. Solicitud de Transferencia
123280
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.613.149

Retención DNCP
₲ 9.779
Retención IVA
₲ 76.396
Retención Renta
₲ 101.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239731
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.612.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.612.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438336
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para la Dirección de Centros Regionales - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico