Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 3.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.505.252
Retención DNCP
₲ 13.129
Retención IVA
₲ 102.573
Retención Renta
₲ 136.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
12/ 2024
Código de Contratación (CC)
CD-13003-24-239060
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.794.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.794.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438333
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el Ministerio Público - Contrato Abierto Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico