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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031980
Monto de la Factura
₲ 1.711.210
Nro. Solicitud de Transferencia
131719
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.610.326

Retención DNCP
₲ 6.036
Retención IVA
₲ 46.669
Retención Renta
₲ 46.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-212680
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.463.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.463.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403791
Nombre de la Licitación
Servicios de Provisión de Café para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas