Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008117
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.236.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50012
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.525.422
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.160
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 333.709
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 333.709
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
        
                                    RUC
                            
            1287636-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            06
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-19-179613
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.116.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.657.445
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.657.445
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365084
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Curbiertas para los vehiculos con usos en las dependencias de la Segunda Región Sanitaria
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)
        