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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000235
Monto de la Factura
₲ 17.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.538.358

Retención DNCP
₲ 61.932
Retención IVA
₲ 478.855
Retención Renta
₲ 478.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185949
Monto Contrato
₲ 104.906.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.958.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.958.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365420
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional