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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 12.073.882
Nro. Solicitud de Transferencia
89269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.372.718

Retención DNCP
₲ 42.588
Retención IVA
₲ 329.288
Retención Renta
₲ 329.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-15002-20-187574
Monto Contrato
₲ 58.369.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.959.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.959.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374127
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación y limpieza de sede del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas