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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0006057
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.425

Retención DNCP
₲ 4.538
Retención IVA
₲ 34.037
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12002-23-227813
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.382.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.382.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427626
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica