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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.404

Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
₲ 51.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-185307
Monto Contrato
₲ 14.821.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.030.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.030.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371792
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos educativos y recreacionales para el Centro de Bienestar Infantil
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional