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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 16.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173621
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.686.445

Retención DNCP
₲ 58.782
Retención IVA
₲ 449.864
Retención Renta
₲ 299.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-127879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.887.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.887.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento, reparación e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer