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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019963
Monto de la Factura
₲ 18.866.705
Nro. Solicitud de Transferencia
76803
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.294.627

Retención DNCP
₲ 72.242
Retención IVA
₲ 131.252
Retención Renta
₲ 368.584
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118994
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.926.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.926.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer