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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019348
Monto de la Factura
₲ 21.985.524
Nro. Solicitud de Transferencia
58105
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.321.492

Retención DNCP
₲ 84.222
Retención IVA
₲ 150.107
Retención Renta
₲ 429.703
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12014-16-118994
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.926.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.926.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer