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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 837.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-76327
Monto Contrato
₲ 19.993.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.190.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.190.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255181
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer