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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-2271128
Monto de la Factura
₲ 465.850
Nro. Solicitud de Transferencia
150788
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.732

Retención DNCP
₲ 1.694
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-203731
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.565.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.565.344

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398222
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA MBURUVICHA ROGA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil