Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009406
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.888
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 23.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-201226
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.498.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.498.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393562
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado para sedes de la SFP. Plurianual. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas