Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000606
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165889
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.705.226
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO ANTONIO TOMBOLY GIANOTTI
        
                                    RUC
                            
            1165913-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-21-206906
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.820.904
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.820.904
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402950
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Dirección de Obra para la Construcción del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Cultura
        